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贵阳市人民政府政务服务中心2014年财政决算及“三公经费”决算信息

发布日期:2016-05-25 22:17 浏览次数:0次 字体:【    

  一、部门主要职责:
  1.按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则,为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。
  2.制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法,并负责组织实
  3.按照市政务服务中心有关管理制度和规定,负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。
  4.对市政府各类政务服务分厅(经同意暂时保留的部门自办业务大厅)及各区、市、县政务服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。
  5.对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。
  6.负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。
  7.受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜,并提出初审意见,报市政府批准后组织实施。
  8.负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉,并按照效能建设的有关规定进行责任追究。
  9.完成市委、市政府交办的其他工作事项。
  二、部门预算单位及人员的构成
  (一)部门预算单位构成
  贵阳市人民政府政务服务中心为市财政一级预算单位,无下属预算单位,所有预算均为本级预算
  (二)部门人员构成:我中心共有编制人数19名,13年度年末在编人员16名,本年通过公开招考招录人员1名,本年度年末在编人员17名,其中管理人员15名,工勤人员2名。
  三、决算表格

2014年度收入支出决算总表

公开01表

部门:贵阳市人民政府政务服务中心

单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

1

2

一、财政拨款收入

1

1035.5

一、一般公共服务支出

29

1290.83

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、国债还本付息支出

49

22

二十二、其他支出

50

23

51

本年收入合计

24

本年支出合计

52

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

350

年末结转和结余

54

94.67

27

55

合计

28

1385.5

合计

56

1385.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2表2:

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开02表

部门:

贵阳市人民政府政务服务中心

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1290.83

2010301

一般公共服务支出

153.32

2010302

一般公共服务支出

1137.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件2表3:

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

2014年“三公经费”决算数

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

72.48

1.6

69.99

69.99

0.89

注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

 四、对决算数据的文字说明
  (一)2014年度部门预算执行情况
  单位本年度一般公共服务支出年初预算1096.67万元,2014年度决算数为1290.83万元,完成年初预算117.7%.其中:
  行政运行经费年初预算141.57万元,2014年度决算数为153.32万元,完成年初预算108.3%
  一般行政管理事务经费经费955.1万元。2014年度决算数为1137.51万元,完成年初预算119.1%
  (二)收入分来源说明:
  2014年总收入为1035.50万元,其中财政补助收入为1035.50万元,占收入的100%.
  (三)“一般公共预算财政拨款支出决算表”(公开02表)各项支出说明:
  2014年公共预算财政拨款支出1290.83万元。其中基本支出153.32万元,占总支出的11.88%;项目支出1137.51万元,占总支出的88.32%。
  其中一般公共服务支出科目2014年决算数为1290.83万元,占公共预算财政拨款支出100%。
  (四)“三公经费”支出说明:
  1.支出口径:“三公经费”是指政务服务中心通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.中心2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算为72.48万元,与上年比较减少7.97万元,下降比率为9.9%,减少原因是中心进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,压缩开支,减少公务接待支出。严格执行中心《公务车辆节油管理制度》,加强车辆的日常管理,严格实行定点加油、维修、保养和“一车一卡”,使得单位公务车运行费降低。
  因公出国(境)团组数 1个,人数1人,因公出国(境)费为1.6万元,与上年比较增加1.6万元,增长比率为100 %,增加原因是2014年度中心职工1人参加贵阳市对外交流协会赴台交流项目,2013年度中心未发生因公出国(境)费用。
  公务用车购置数0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置费为0万元,与上年比较持平。
  国内公务接待8批次,接待人次47人。接待费总额0.89万元,与上年比较减少8.86万元,下降比率为90.87 %,减少原因是中心进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,压缩开支,减少公务接待支出。

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