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贵阳市人民政府政务服务中心2015年度部门决算

发布日期:2016-08-08 20:03 浏览次数:0次 字体:【    

 

 

  一、贵阳市人民政府政务服务中心概况

  (一)主要职能

  1.按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则,为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。 

  2.制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法,并负责组织实

  3.按照市政务服务中心有关管理制度和规定,负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。 

  4.对市政府各类政务服务分厅(经同意暂时保留的部门自办业务大厅)及各区、市、县政务服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。 

  5.对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。

  6.负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。 

  7.受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜,并提出初审意见,报市政府批准后组织实施。 

  8.负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉,并按照效能建设的有关规定进行责任追究。 

  9.完成市委、市政府交办的其他工作事项。 

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  市政务服务中心内设办公室、业务处、督查处、信息处、监察室5个处室,中心无下属单位。从预算单位构成看,中心部门决算包括:市政务服务中心本级决算。

  二、贵阳市人民政府政务服务中心2015年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵阳市人民政府政务服务中心2015年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市人民政府政务服务中心2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市人民政府政务服务中心2015年度收支决算总计1,275.84万元,与2014年相比,减少109.66万元,降低7.91%。主要原因是:中心2015年度项目支出减少。

  (二)贵阳市人民政府政务服务中心2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计1,188.26万元,其中:财政拨款收入1,188.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)贵阳市人民政府政务服务中心2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计1,178.44万元,其中:基本支出227.76万元,占19.33%;项目支出950.69万元,占80.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵阳市人民政府政务服务中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵阳市人民政府政务服务中心2015年度财政拨款收支决算总计1,274.74万元。与2014年相比,减少109.66万元,降低7.92%。主要原因是:中心2015年度项目支出减少, 财政拨款收支决算相应减少。

  (五)贵阳市人民政府政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵阳市人民政府政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出1,178.44万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.39万元,降低8.71%。主要原因是:中心2015年度项目支出减少, 一般公共财政拨款支出决算相应减少。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵阳市人民政府政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

  一般公共服务支出科目(类)支出1178.44万元,占100%

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵阳市人民政府政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1361.05万元,支出决算为1178.44万元,完成当年预算的86.58%。决算数小于预算数的主要原因是:1.存在项目已验收,但供应商未履行相关付款手续,部分款项当期未支付的情况。2.开展项目工作时, 本着厉行节约原则,充分根据实际情况进行开支 ,部分项目实际发生金额小于预算金额。其中:

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)当年预算为203.95万元,支出决算为227.76万元,完成当年预算的111.67%。决算数大于预算数的主要原因是: 1.中心较2014年度年平均在编人员增加1人;2.2015年度行政事业单位工资制度改革后,工资额及养老保险与职业年金增加;

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事务(项)当年预算为1157.1万元,支出决算为950.69万元,完成当年预算的 79.88%。决算数小于预算数的主要原因是:1.存在部分项目已验收,但供应商未履行相关付款手续,部分款项当期未支付的情况。2.开展项目工作时, 本着厉行节约原则,充分根据实际情况进行开支, 部分项目实际发生金额小于预算金额。  

  (六)贵阳市人民政府政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵阳市人民政府政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出227.76万元,其中:人员经费196.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费31.05万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵阳市人民政府政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算71.33万元,,比上年减少1.15万元,降低1.58%,减少原因是中心认真贯彻落实中央、省市厉行节约反对浪费有关精神,严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1.6万元,降低100%,减少原因是2015年度未发生因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出69.17万元,占96.97%,比上年减少0.82万元,降低1.17%,减少原因是中心制定了严格的车辆管理制度和车辆用油管理制度,对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险,合理开支公务车运行费;公务接待费支出2.16万元,占3.03%,比上年增加1.27万元,增长143.73%,增加原因是随着行政审批制度改革工作的深入进行,中心接待其他地区政务服务单位学习考察工作任务较上一年度有所增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市人民政府政务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费69.17万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费69.17万元。主要用于政务服务大厅交通车租用,中心公务用车燃料、维修、保险等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

  (3)公务接待费2.16万元。具体是:

  国内公务接待支出2.16万元,主要是接待其他地区政务服务单位学习考察。贵阳市人民政府政务服务中心2015年国内公务接待17批次,170人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵阳市人民政府政务服务中心2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。2015年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2015年贵阳市人民政府政务服务中心机关运行经费支出31.05万元,比2014年增加1.4万元,增长(降低)4.72%,主要原因是较2014年度年平均在编人员增加1人,相应办公经费有所增加。

  2、政府采购支出情况。

  2015年贵阳市人民政府政务服务中心政府采购支出总额,122.55万元,其中:政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.55万元,授予中小企业合同金额56万元,占政府采购支出总额的54.3%,其中:授予小微企业合同金额66.55万元,占政府采购支出总额的54.3%。

  3、国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,贵阳市人民政府政务服务中心共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项):指贵阳市人民政府政务服务中心的基本支出。

   (十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事务(项):指贵阳市人民政府政务服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

贵阳市人民政府政务服务中心2015年度部门决算公开附表(定稿)

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