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贵阳市公共资源交易中心2017年度部门决算

发布日期:2018-08-03 23:23 浏览次数:0次 字体:【    

贵阳市公共资源交易中心2017年度部门决算

目录

一、贵阳市公共资源交易中心概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵阳市公共资源交易中心2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明

(一)贵阳市公共资源交易中心2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵阳市公共资源交易中心2017年度收入决算情况说明

(三)贵阳市公共资源交易中心2017年度支出决算情况说明

(四)贵阳市公共资源交易中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵阳市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵阳市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵阳市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

贵阳市公共资源交易中心2017年度部门决算

一、贵阳市公共资源交易中心概况

(一)主要职能

1. 根据《三定方案》规定,我中心主要承担职责为:“负责对公共资源交易的登记、报名、公告、公示进行审核并发布;负责公共资源交易保证金代收代退管理;负责出具《贵阳市公共资源进场交易证明书》;负责对公共资源交易活动进行现场监督、见证,对违法违规行为进行纠正,维护公共资源交易秩序”等工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个处室。从预算单位构成看,贵阳市公共资源交易中心部门决算包括:本级决算。

二、贵阳市公共资源交易中心2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市公共资源交易中心2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市公共资源交易中心2017年度收支决算总计1,660.14万元,与2016年相比,减少498.4万元,降低23.09%。主要原因是:1、2017年实际取得财政拨款收入1613.35万元,其中基本支出拨款收入530.99万元,较2016年基本支出财政拨款数减少43.26万元,减少了8%, 因2017年初人员调动等因素,在编人员减少2人,故经费较上年有所减少;2017年项目拨款1082.36万元,比2016年减少417.86万元,减少了28%,原因是部分项目尚未完成立项手续等原因导致未使用的项目资金已由财政收回。2、2017年初结余46.79万元,较上年减少37.27万元。

(二)贵阳市公共资源交易中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,613.35万元,其中:财政拨款收入1,613.35万元,占100%。

(三)贵阳市公共资源交易中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,658.44万元,其中:基本支出576.08万元,占34.74%;项目支出1,082.36万元,占65.26%。

(四)贵阳市公共资源交易中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公共资源交易中心2017年度财政拨款收支决算总计1,660.14万元。与2016年相比,减少498.4万元,降低23.09%。主要原因是:1、2017年实际取得财政拨款收入1613.35万元,其中基本支出拨款收入530.99万元,较2016年基本支出财政拨款数减少43.26万元,减少了8%, 因2017年初人员调动等因素,在编人员减少2人,故经费较上年有所减少;2017年项目拨款1082.36万元,比2016年减少417.86万元,减少了28%,原因是部分项目尚未完成立项手续等原因导致未使用的项目资金已由财政收回。2、2017年初结余46.79万元,较上年减少37.27万元。

(五)贵阳市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,658.44万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少443.93万元,降低21.12%。主要原因是:1、2017年基本支出 576.08万元,较上年增加26.58万元,一是在编人员晋级晋升使得工资福利有所增加,二是由于中心业务量较上年有所增加使得办公经费有所增加;2、2017年项目支出1082.36万元,较上年减少470.5万元,由于部分项目尚未完成立项手续,导致未使用的项目资金由财政收回。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 1658.44万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2789.85万元,支出决算为1658.44万元,完成当年预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目尚未完成立项手续,导致未使用的项目资金由财政收回。其中:

(1)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出当年预算为 2789.85万元,支出决算为1658.44万元,完成当年预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目尚未完成立项手续,导致未使用的项目资金由财政收回。

(六)贵阳市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出576.08万元,其中:人员经费456.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费119.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.85万元,,比上年增加0.74万元,增长4.89%,增加原因是公务接待费用较上年略有增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,较上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出13.79万元,占86.98%,与上年持平;公务接待费支出2.06万元,占13.02%,比上年增加0.74万元,增长56.05%,增加原因是公务接待人次较上年有所增加,导致公务接待费用略有增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费13.79万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.79万元。主要用于公务用车辆保险、保养、日常维修、油料等费用。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费2.06万元。具体是:

国内公务接待支出2.06万元,主要是接待各省市相关单位考察学习费用等。贵阳市公共资源交易中心2017年国内公务接待22批次,109人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市公共资源交易中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵阳市公共资源交易中心机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况

2017年贵阳市公共资源交易中心政府采购支出总额618.92万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出618.92万元,授予中小企业合同金额275万元,占政府采购支出总额的45%,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,贵阳市公共资源交易中心共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2017年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评,涉及资金1082.36万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:2016招标文件范本工具开发,根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。项目实施进展顺利,正常投入使用。

 

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称

2016招标文件范本工具开发

主管部门及代码


实施单位

贵阳市公共资源交易中心

资金来源

资金总额(万元)

122.1


财政资金

122.1


其中:本级安排

122.1


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

减少投标人及相关单位纸质材料的审批上报,进一步规范开评标程序,有效节约纸张浪费,倡导绿色环保理念。

减少投标人及相关单位纸质材料的审批上报,进一步规范开评标程序,有效节约纸张浪费,倡导绿色环保理念。

该项目按期完成,正常投入使用

自评价分数

100

 

项目二:协议供货平台运行维护费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。项目实施进展顺利。

 

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称

协议供货平台运行维护费

主管部门及代码


实施单位

贵阳市公共资源交易中心

资金来源

资金总额(万元)

100


财政资金

100


其中:本级安排

100


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

对目前在用的贵阳市政府采购协议供货(30-100万)系统已进入第二年的维护阶段,针对该系统进行系统维护,提高系统的安全性、可用性。确保系统在7*24小时安全稳定运行。

对目前在用的贵阳市政府采购协议供货(30-100万)系统已进入第二年的维护阶段,针对该系统进行系统维护,提高系统的安全性、可用性。确保系统在7*24小时安全稳定运行。

通过对协议供货平台进行日常维护,该系统运行稳定,提高了系统的安全性、可靠性。

自评价分数

100

 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映贵阳市公共资源交易中心一般公共预算财政拨款支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


贵州省贵阳市公共资源交易中心.XLS


 

 


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