贵阳市人民政府政务服务中心2014年财政预算信息
发布日期:2014-09-17 02:29 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】
(一)部门预算收支情况说明
2014年预算总数为1097.67万元,全部为公共财政预算拨款收入,其中:基本支出141.57万元,项目支出955.10万元。
(二)部门预算中基本支出和项目支出安排情况说明
1、2014年基本支出预算141.57万元,其中人员经费113.11万元,商品服务支出28.46万元。
2、2014年项目支出1097.67万元,用于以下11个项目:1.政务服务大厅办公运行业务经费;2.政务服务大厅信息系统运行维护经费;3.政务服务大厅耗材费;4.政务服务大厅网络专线租用费;5.政务服务大厅信息化三期建设经费;6.政务服务大厅业务办事流程调整经费;7.政务服务大厅局部区域改造及维修经费;8.政务服务大厅宣传资料印刷费;9.政务服务大厅工作人员服装费;10.政务服务系统专项考核经费;11.政务服务大厅窗口工作人员技能培训费。
表1(本表收入按报人大审查的收入口径填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。)
2014年贵阳市人民政府政务服务中心部门预算收支总表
单位:万元
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收 入 |
支 出 |
备注 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
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一、公共财政预算拨款收入 |
1096.67 |
一、一般公共服务 |
1096.67 |
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二、外交 |
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三、国防 |
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四、公共安全 |
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五、教育 |
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六、科学技术 |
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…… |
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收入合计 |
1096.67 |
支出合计 |
1096.67 |
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表2(本表支出按政府收支分类科目填列至“款”级科目)
2014年贵阳市人民政府政务服务中心部门预算公共财政预算支出表
单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
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类 |
款 |
一般公共服务 |
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合计 |
1096.67 |
141.57 |
955.1 |
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201 |
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一般公共服务 |
1096.67 |
141.57 |
955.1 |
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03 |
政府办公厅及相关机构事务 |
1096.67 |
141.57 |
955.1 |
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1.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。
2.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。


